招标公司受业主委托,于2025-05-15在招标采购导航网发布:北京市体育科学研究所2024年度财务收支和内部控制审计。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
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自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。
1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的公司法人或其他组织,营业执照在有效期内;
2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定
2.1具有独立承担民事责任的能力;
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.5参加政府采购活动前叁年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.6(略)站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定条件的供应商;
2.7 法律、行政法规规定的其他条件。
3 具备会计师事务所执业证书。
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
无
1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。
2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。
3.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。
4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。
5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。
6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告
7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。
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