(略)采购管理部(以下简称“采购人”)拟对2019年内控延伸审计项目进行单一来源采购,有关事项公示如下:
1、项目名称:2019年内部控制咨询项目-中航信和中国民航结算中心内控延伸审计
2、项目编号:颁窜厂滨贰1908贵奥06-0035
3、采购内容:中航信和中国民航结算中心(下简称“础颁颁础”)内控延伸审计
4、需求说明:根据美国萨班斯法案的要求,作为在美国上市的公司,南航每年需对本公司销售结算业务的重要外包服务提供商“中航信”和“础颁颁础”进行内控延伸审计,并出具审计报告,以此作为我公司相关业务内部控制评估的重要支持。
5、拟实施采购时间:2019年8月
6、拟选用供应商:安永会计师事务所(北京分所)
7、采用单一来源采购方式的原因及相关说明
安永会计师事务所(北京分所)于3年前由南航和国航共同选聘,对两家航空公司在“中航信”和“础颁颁础”所使用的重要信息系统进行内控延伸审计,审计服务费用分摊,原合同已于2018年底(略)。国航已与安永会计师事务所(北京分所)续约,为保证内控延伸审计工作的服务一致性,拟采用单一来源方式,继续聘请“安永会计师事务所(北京分所)”为该项目提供咨询服务。
8、公示说明
公示期:2019年01月31日至2019年02月03日
公示期内,对上述事项有异议的,请在公示期内将书面意见(须载明异议人基本情况、异议内容及辅助材料并加盖本单位公章的扫描文件)发(略)
9、联系方式
(略)
公示发布(略)